为落实党风廉政建设专项整治行动要求,进一步维护财经纪律,规范财务管理,加强内部监督,完善自我监督和自我约束机制,区城管委经主任办公会讨论,决定对下属各事业单位2015年度财务收支情况进行全面内部审计。
城管委特聘请会计师事务所,重点对各单位预算外收支情况、债权债务、应收应付、工资收入及私设“小金库”等问题进行全面审计。通过审计,及时查找各单位在财务管理上存在的问题和漏洞。
今年,城管委将内部审计工作作为“全面从严治党主体责任深化年”的一项重要工作来抓,突出五个方面:一是突出审计重点。针对重点部门和关键岗位“四风”问题、依照《准则》、《条例,加强对领导干部政策执行、责任履行、权力运行、廉洁从政等方面的监督。二是创新审计形式。适应正风反腐的新常态,创新审计内容和方式方法。三是实现全面覆盖。坚持党政同责、同责同审,科学确定重点审计对象和审计周期,推进内部审计问责追责的拓展和深化,稳步推进审计工作全覆盖。四是提高审计质量。落实质量控制责任,把精确性要求贯穿到审计发现问题、定性处理、界定责任、结果报告全过程。五是强化结果运用。把审计结果和问责追责、考核奖惩结合起来,抓好审计成果利用。(来源:区城管委)